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内设机构
作者:    文章来源:本站原创     点击数:    更新时间:2017-06-08          ★★★

下属机构

联系电话

职责

市工程项目审计中心

68723421

贯彻执行国家、省、市有关审计工作的方针政策、法律法规;负责对我市市级重点建设项目的预算执行和结(决)算进行审计监督;负责对列入市审计局年度审计计划的政府投资建设项目的预算执行和结(决)算进行审计监督;参与对其他建设项目进行的审计监督;参与对我市国有建设投资公司(单位)和国有资产占控股或者主导地位的建设投资公司(单位)的财务收支进行的审计监督;参与市审计局组织开展的专项审计和调查;完成上级主管部门交办的其他工作。

内设处室

联系电话

内设机构职责

    办公室

68723019

负责起草、审核有关综合性文件和重要报告;负责处理日常政务、会议组织、秘书事务、文电处理、档案管理和机要保密、信访工作;负责本系统的计算机网络管理及办公现代化管理,制订机关内部管理制度;负责局机关党务、人事管理、行政后勤、安全保卫、联络接待事务等工作;负责制订全市审计工作年度计划和发展规划;负责审计统计及审计分析工作。财务管理职能按有关规定执行。

  政策法规处

68722970

负责研究提出本市审计工作发展战略和政策措施;负责拟定本市有关审计工作的地方性法规规章草案;承担本局机关有关规范性文件的合法性审核工作;承担本系统普法教育工作;负责行政复议、行政诉讼和重大处罚案件的听证等工作;组织对审计业务质量的监督检查;审理、复核审计报告和审计决定;负责指导和监督内部审计工作业务。

经济责任审计处

68722962

起草有关经济责任审计综合性文件、报告和拟定审计总体方案;负责经济责任审计工作联席会议制度具体运作;负责组织和协调本系统经济责任审计管理工作;负责对党政领导干部和国有企业及国有控股企业法定代表人任期经济责任审计;负责对各区审计机关开展经济责任审计工作情况进行指导、监督、检查。

  财政审计处

68722981

拟定并组织实施全市财政预算执行情况的审计总体方案;负责审计本级财政预算执行情况、市级地方税收征管情况、市级国库预算资金的收拨付情况、各区人民政府财政预算执行情况和决算;负责审计市财政部门及其下属单位的财务收支情况;根据上级审计机关授权,负责审计有关银行、保险、证券等其他国有及地方金融机构的资产、负债和损益状况;开展专项审计和审计调查。

  企业审计处

68722975

负责审计工业、交通企业;负责审计商粮贸、旅游、服务业等企业;负责审计电力发展、旅游业发展、公路建设、铁路建设、民航、港口建设等基金;开展专项审计和审计调查。

 行政事业审计处

68701817

负责审计市委各部门、市人大机关、市政府各部门、市政协机关、市中级人民法院、市人民检察院、民主党派机关和与财政有拨缴款关系的事业单位、社会团体的财政财务收支;负责审计社会养老、医疗、工伤、失业等保险基金的财务收支和各项社会福利、救灾救济、优抚安置以及社会捐赠资金的管理使用情况。负责审计农林水、海洋渔业、扶贫、国土资源、环保资金的筹集、管理、使用情况。开展专项审计和审计调查。

农业和资源环保 审计处

68722982

负责审计市政府有关部门及其下属单位的财务收支;负责审计由市政府主管部门管理和受市政府委托由社会团体管理的农业水利、资源环保资金的筹集、管理、使用;负责组织对全市扶贫和农业综合开发资金的拨付、管理、使用情况的审计;开展相关专项审计调查。

政府投资审计处

68722964

负责审计市政府投资和政府重点建设项目的预算、概算执行情况和决算,组织对其他由国家直接投资、融资建设项目的审计监督;组织对省审计厅授权的建设项目和施工企业的审计监督;开展相关专项审计调查。

社会保障审计处

68722973

负责审计市政府部门和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、住房基金、就业与再就业资金、社会捐赠资金和其他有关基金、资金;开展相关专项审计调查。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容编辑:市审计局